请问一下微信平台的服务费和微信平台的认证费计 问
您好,计入管理费用-服务费里面 答
老师请问2024年迟缴印花税产生的滞纳金,这个滞纳 问
你好,是的,不能扣除,要调增 会有影响。 答
老师,发票开错了,库存只能13000千克,开发票15000千 问
学员您好!是您库存只有13000,开了15000的票吗 答
由于公司有车辆报废的收入入账,导致 增值税申报表 问
那个不需要调整的,能合理解释就行 答
老师,请问一下财务这边归集一部分研发产量工资该 问
你好,这个按工时来计入就可以了。 答

建筑公司,收到工程款,做内账,怎么做分录,借银行存款,贷应收账款,还是预收账款,还是主营收入 是做内账,之前没有确认收入,想每次收到工程款起直接确认收入,这样可以不
答: 之前确认收入了吗?没确认借银存贷主营业务收入 可以的,内账根据实际做就可以
我公司是小规模建筑劳务公司,之前预收到账款,但是现在才开票确认收入,是不是之前收到钱:借银行存款 贷预收账款现在开票则借预收账款 贷主营业务收入 贷应交税费
答: 是的。。。。。。。。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
我们5月份给同一家客户总共开出发票291500元,其中四月份收到的货款为(30000+100000)会计做的分录是:(1)收到预收款:借:银行存款 30000 贷:应收账款 30000 (2)收到货款 借:银行存款 100000 贷:应收账款 100000; 5月份收到的货款为55250元,会计做的分录是: 借:银行存款 55250 贷:预收账款 55250; 6月份收到一笔91757.5 我的问题是:(1) 五月份确认收入怎么做?(2)六月份收到的一笔怎么做?
答: 是外账,发票全是五月份开的,其中有一部分货款是六月份收到的

