政府会计年末结账,非财政拨款结余负数-8万元,决算 问
附件已上传,请查收! 答
老师,采购废料进行加工铜粉锂电池类的公司、入库 问
您好,这个的话,正常就是 借 库存商品 贷 生产成本——材料 直接人工这样 答
我公司将钱打给另一个公司,委托其代我们公司支付 问
借其他应收款 贷银行存款 他支付出去的时候借预付账款或者是农业生产成本等 贷,其他应收款 答
第一:老师,现在就是要在九月提前结转成本,所有者权 问
你好,你说的这个交个税是什么个税分红的吗? 收入你还能减少吗?减少不了收入,只能增加费用 答
母公司有收到子公司的投资收益,但是母公司账上没 问
不需要那样做账的哈 答

建筑公司,收到工程款,做内账,怎么做分录,借银行存款,贷应收账款,还是预收账款,还是主营收入 是做内账,之前没有确认收入,想每次收到工程款起直接确认收入,这样可以不
答: 之前确认收入了吗?没确认借银存贷主营业务收入 可以的,内账根据实际做就可以
我公司是小规模建筑劳务公司,之前预收到账款,但是现在才开票确认收入,是不是之前收到钱:借银行存款 贷预收账款现在开票则借预收账款 贷主营业务收入 贷应交税费
答: 是的。。。。。。。。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们5月份给同一家客户总共开出发票291500元,其中四月份收到的货款为(30000+100000)会计做的分录是:(1)收到预收款:借:银行存款 30000 贷:应收账款 30000 (2)收到货款 借:银行存款 100000 贷:应收账款 100000; 5月份收到的货款为55250元,会计做的分录是: 借:银行存款 55250 贷:预收账款 55250; 6月份收到一笔91757.5 我的问题是:(1) 五月份确认收入怎么做?(2)六月份收到的一笔怎么做?
答: 是外账,发票全是五月份开的,其中有一部分货款是六月份收到的









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