老师,您好,我们公司的经营场所是老板的房子,实际是无偿使用,但是税务局一般不认可,可是这个租金确实是不会支付给老板的,那我需要先入账计提这个费用吗?等到汇算清缴的时候再调增。还是可以有其他的方法处理?
洋洋
于2023-05-10 10:50 发布 241次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-05-10 10:50
帐上做了之后再红冲就行。
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你好,如果是销售方,是个人。
开收据有给你们备注个人名字,身份证号支出金额支出项目可以抵扣,不需要调整。
2021-05-26 11:31:22

你好!
1..计提
借:以前年度损益调整
贷:应交税费…应交企业所得税
2020-04-01 16:12:37

纳税调整明细表扣除项目其他里面调增。
2020-05-18 16:30:28

发票是不能跨年入账的,除非有合理的理由,例如上年出差本年回来报销。
2019-12-24 19:38:24

您好
可以做暂估入账 然后汇算清缴的时候纳税调增
2023-02-14 20:39:59
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洋洋 追问
2023-05-10 10:52
郭老师 解答
2023-05-10 10:53