老师你好, 1、纳税申报表与税盘之间出现1角差异,调整入营业外支出,请问这个能在企业所得税汇算清缴税前扺扣?如能,是在A105000,行30填写? 2、支付材料款给供货商,供应商没有发票提供给我公司,请问调增填A105000表哪一栏?

呜啦啦啦
于2023-05-08 11:27 发布 387次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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具体情况要根据营业外支出的性质来决定,如果是经常性支出,则可以填写企业所得税月(季)度预缴纳税申报表;如果是一次性支出,则可以填写企业所得税减免纳税申报表。
2023-03-24 17:59:03
这个需要看你税局要求不,不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
企业汇算清缴不包括个人所得税,企业业务不复杂的话,汇算清缴不难
2021-02-25 19:17:16
您好,之前计提了吗这个的
2023-10-06 20:25:17
同学你好,如果全部是属于行政性罚款,是需要全部调整的;
2022-01-18 14:12:40
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