送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-05-08 10:09

你好,这个是超过扣除比例调增的,账上不用调整的。

夏花花 追问

2023-05-08 10:09

财务报表也要改吗

郭老师 解答

2023-05-08 10:10

不用修改,不修改的

夏花花 追问

2023-05-08 10:19

那我今年补交所得税直接借:以前年度损益调整    贷:应交税费——应交所得税,这样可以吗

郭老师 解答

2023-05-08 10:23

可以的,可以这么做的。

夏花花 追问

2023-05-08 10:27

那如果我今年红冲了去年的收入,是否要改我的账套里去年的收入和去年的财务报表呢

郭老师 解答

2023-05-08 10:29

不用的,直接做到今年就可以的。

郭老师 解答

2023-05-08 10:29

如果你做以前年度损益调整的话,你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。

夏花花 追问

2023-05-08 10:38

那就是收入,我还只能用主营业务收入红字,不能用以前年度损益调整这个会计科目是吧

郭老师 解答

2023-05-08 10:40

对的,是的,是这个意思的。

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相关问题讨论
按发生额的60%,营业收入的千分之五,哪个小按照哪个来抵扣。
2022-04-01 16:31:29
您好 所得税汇算清缴业务招待费调增,但是整年还是亏损 不需要缴纳所得税
2019-05-05 09:20:53
计提,借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 缴纳,借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款
2019-05-16 11:19:17
你好! 需要的
2019-05-05 11:23:23
根据实际发生的业务招待费的60%与收入的0.5%两者孰低来取数 超过的就调减
2018-07-02 17:27:57
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