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景方💞
于2017-12-10 20:48 发布 1249次浏览
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2017-12-11 10:47
具体怎么操作呢?
景方💞 追问
2017-12-13 19:22
老师还有我现在每个月开票的时候我做的会计分录是:借:工程结算贷:应收帐款。这样做对吗?我下个月要确认收入又用哪个科目来冲工程结算科目呢
方亮老师 解答
2017-12-10 20:52
1、不需要处理。 2、进项税额年末需要与销项税额对冲结平。
2017-12-11 11:48
借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
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方亮老师 | 官方答疑老师
职称:税务师,会计师
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景方💞 追问
2017-12-13 19:22
方亮老师 解答
2017-12-10 20:52
方亮老师 解答
2017-12-11 11:48