送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2017-12-11 10:47

具体怎么操作呢?

景方💞 追问

2017-12-13 19:22

老师还有我现在每个月开票的时候我做的会计分录是:借:工程结算贷:应收帐款。这样做对吗?我下个月要确认收入又用哪个科目来冲工程结算科目呢

方亮老师 解答

2017-12-10 20:52

1、不需要处理。 
2、进项税额年末需要与销项税额对冲结平。

方亮老师 解答

2017-12-11 11:48

借:应交税费-应交增值税-销项税额 
贷:应交税费-应交增值税-进项税额 
贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...