老师,请教下,2017年挂的预付账款2万多,对方单位已做无票收入了,取得不来发票了,我这边该怎么做呢?对方建议我用入库单做账冲减预付账款,只是不抵税,这样行吗?

优雅的柚子
于2023-04-25 18:54 发布 442次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2023-04-25 18:55
你好,取得不来发票了,就是做无票支出处理(冲销预付账款),汇算清缴的时候做纳税调增处理。
相关问题讨论
你好,付款
借;预付账款 贷;银行存款
开具发票借;原材料等科目 贷;预付账款
2018-10-10 20:29:44
你好
上月付款,借;预付账款 36万,贷;银行存款36万
本月取得发票,借;库存商品等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;预付账款 (合计)
是2.1的尾数不需要支付了吗?
2019-10-28 08:43:48
其实是一样的,只不过是不是在报表上
2019-06-03 21:26:41
您好!预付款项和预付账款有区别,前者特指某一笔款项,后者属于会计术语,是一个特定的会计科目名称,用于为采购材料等向供应商预先支付款项和结算的核算。
2018-08-15 18:06:02
预付账款在贷方的话,它是属于负债。在借方就是属于资产。
2022-03-17 16:42:24
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优雅的柚子 追问
2023-04-25 20:14
邹老师 解答
2023-04-25 20:14