送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-12-09 15:12

你好,你账上面多确认1分的税额就是了 
借;应收账款 等科目   贷;主营业务收入  应交税费-应交增值税(按实际缴纳税额确认)

2333333 追问

2017-12-09 15:38

发票是分着开的,合起来正好和收入,如果直接按合计的收入,税额就是预交的税额,如果多确认一分。和合同上的数就也对不上了

邹刚得老师 解答

2017-12-09 15:39

你好,这个尾数差是允许的

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您好,是不是有作废的发票,或者有开具红字的发票啊?增值税普通发票汇总的实际销售金额也是不含税金额的。查清楚原因,才知道是按发票汇总表的税额交,还是以开出发票的实际金额缴纳。
2018-09-02 14:42:34
差额计入营业外支出即可:借;营业外支出 贷:应交税费-未交增值税
2020-01-10 20:27:49
你好,你说的非常对的
2019-03-27 13:23:34
两者不符是正常的,因为实际缴纳的税款=应该缴纳的税款-预缴税款。
2019-04-10 11:07:04
你好,你账上面多确认1分的税额就是了 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(按实际缴纳税额确认)
2017-12-09 15:12:25
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