- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2023-04-25 11:15
你好是的 说一下业务的情况
相关问题讨论

还有销售费用的福利费
2022-04-13 22:05:27

您好,是的,这样处理是正确的。
2021-11-11 18:28:54

先计提:
借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬-福利费
再支付
借:应付职工薪酬-福利费
贷:银行存款等
2019-02-14 16:26:25

您好!先做借:管理费用,贷:应付职工薪酬,然后再做,借应付职工薪酬 贷:现金。
2016-07-15 10:58:45

你好,计入 销售费用-福利费
2016-08-31 09:59:57
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
优雅的柚子 追问
2023-04-25 11:18
优雅的柚子 追问
2023-04-25 11:20
玲老师 解答
2023-04-25 11:22