送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-12-07 15:38

借;银行存款  贷;应付职工薪酬 
可能是保费费率调整退回的社保款项

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2017-12-07 15:41

不是贷:其他应付款吗,为什么是贷:应付职工薪酬

邹老师 解答

2017-12-07 15:41

你好,因为你缴纳是应付职工薪酬,退回当然也是这个科目,只是方向在贷方而已

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2017-12-07 15:44

之前的账一直做的都是其他应付款

邹老师 解答

2017-12-07 15:49

你好,这样是不对的

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2017-12-07 16:05

因为社保她们没有通过应付职工薪酬

邹老师 解答

2017-12-07 16:10

你好,社保本来就是需要通过应付职工薪酬核算,而不是其他应付款,你需要调整过来的

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相关问题讨论
你好 借:其他应付款 带:营业外收入
2022-01-15 15:11:01
您好,同学,您可以这样写分录。
2020-07-06 10:13:50
是的 是借其他应付款
2019-11-13 16:11:26
发生暂收款项预算会计要做的 借:资金结存-货币资金 贷:其他预算收入
2019-10-10 09:17:44
借:应付账款---**单位 贷:银行存款 (每月付款)
2019-09-25 18:54:09
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