老师,工资不是应该 在每个月月末计提,下个月发放吗?为什么做凭证时做在一张凭证上呢?那月底计提的时候要做凭证吗?或是月底计提时需要做什么工作呢?
十二慕陆
于2023-04-16 19:40 发布 900次浏览

- 送心意
向阳老师
职称: 中级会计师,初级会计师,税务师
2023-04-16 19:41
您好,同学,这个是要分开做的,每月计提,下月发放
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借;营业外支出 贷;银行存款
对方开具的收款收据
2017-01-11 12:01:55

借银行存款 贷预收账款。
2022-01-14 11:48:59

你好; 是货物的话 ; 视同销售:借 销售费用贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税 ; 结转成本 :借主营业务成本贷库存商品
2021-11-04 17:49:39

您好!
借:营业外收入
贷:银行存款
2021-07-14 16:34:08

你好 具体是什么钱 这样才好判断科目
2020-08-27 16:52:01
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