老师 我这边在报增值税的时候遇到一个问题 就是我们是小规模纳税人 今年一季度在全电上面开了一张不含税发票23702.98元,但是年初红冲了一张去年的发票19500元。现在报税的时候就出现了一个问题,由于去年是免税的,今年是按1%缴纳的增值税。在免税销售额一栏我应该填写的是不含税金额23702.98-19500=4202.98,本期免税额一栏应该填写237.02(因为去年是免税的所以今年的税率就是全电发票上开的那张票的税率)。但是系统总是提示有问题,如图片所示

岁月如歌
于2023-04-15 08:30 发布 431次浏览

- 送心意
陈艳平
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
季度销售额不超过30万,免增值税
2024-11-29 10:48:07
你好,跟进项没有关系的哈,只跟免税的销售业务有关。比如农产品,就是自产的农产品销售额
2023-09-23 10:09:52
你好对的
3的税率对的
2022-03-25 12:20:54
你好,30万是收入,不是增值税。
2020-06-22 17:11:08
您好,免征增值税,就不会产生附加税,所以不需要缴纳
2022-10-23 12:40:39
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息












粤公网安备 44030502000945号


