老师您好,请教个问题,有一个项目2021年的,2021年预付一笔1万多材料款,一直没有开发票直到今年4月份收到发票,2021年这个项目已经结转成本(当时没有暂估这笔材料进去),请问现在这个材料发票怎么处理?
k1
于2023-04-14 15:38 发布 537次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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借:生产成本——捞沙成本
贷:应付职工薪酬——工资(人工费)
贷:累计折旧(设备折旧费)
贷:其他应付款(运输费、维护费等)
2024-04-27 04:06:30

你好,可以修改的,用利润分配来做。
2022-04-12 09:25:31

好,建议不要反阶段修改,你直接在这个月调整。
2022-04-11 12:37:58

你好 反结转回去结转 不然利润不准确
2021-11-26 09:54:09

你好,之前的问题具体是?
2021-11-04 19:39:21
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