送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2023-04-14 15:07

同学您好,您好,借:应收账款20200,贷:主营业务收入20000,应交税金-应交增值税(销项税额)200借:主营业务成本,贷:库存商品

77 追问

2023-04-14 15:08

老师我们没有库存商品

77 追问

2023-04-14 15:10

我们的是服务费

易 老师 解答

2023-04-14 15:10

同学您好,那就是相关银行存款等科目也行

77 追问

2023-04-14 15:11

而且那200客户也不会给了

77 追问

2023-04-14 15:16

借:应收账款20000,
贷:主营业务收入20000,
       应交税金-应交增值税(销项税额)200
这一部分已经确认剩下的200差额应该怎么处理呢

易 老师 解答

2023-04-14 15:16

同学您好,那就做营业外支出处理

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2017-04-07 17:36:16
你好,意思就是那张开出来就超限额了
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2019-09-27 22:36:06
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2018-11-01 10:21:32
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2022-07-18 11:05:27
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