你好老师,请问一下申报增值税填错了,,3月一共开了2笔发票分别是500元,800元,,,500元的申报在2月免税的其他发票,免税的未开票申报的是2月收入1500-500=1000元,3月的还有一笔发票800元未申报,3月申报在免税的其他发票800,免税的未开票申报的是3月收入2500-800元=1700元,这样做对吗?如果冲减需要怎么冲减呢?
Emma
于2023-04-12 08:35 发布 486次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2023-04-12 09:15
同学你好
这个可以的哦
直接冲减就可以了
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学员你好,增值税申报就是计算增值税应纳税额并申报。这个没啥区别。
2022-01-07 16:39:16
同学你好,水利基金一般是以营业收入为计算依据的,当期增值税0申报,说明你当期没有确认营业收入。
2022-04-20 00:53:47
你好!一般是工程类房地产企业预交税金填写的。
2019-04-01 14:22:23
同学你好,增值税申报里面有一个免抵退的出口额,是根据出口退税申报表里面的出口额,这两个一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
您好, 是的,就是你说这样的
2024-03-09 13:01:38
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