你好老师,请问一下申报增值税填错了,,3月一共开了2笔发票分别是500元,800元,,,500元的申报在2月免税的其他发票,免税的未开票申报的是2月收入1500-500=1000元,3月的还有一笔发票800元未申报,3月申报在免税的其他发票800,免税的未开票申报的是3月收入2500-800元=1700元,这样做对吗?如果冲减需要怎么冲减呢?
Emma
于2023-04-12 08:35 发布 355次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2023-04-12 09:15
同学你好
这个可以的哦
直接冲减就可以了
相关问题讨论

你好,是的一样的,先填写附表然后再填写主表,最后核对一下税额提交申报点扣款就行,有这个课程的,有时间也可以去听听,很详细的课程
2021-09-07 17:53:09

您好
增值税申报是先填附表 然后附表数据带入主表后申报
2020-04-08 15:34:07

你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08

学员你好,增值税申报就是计算增值税应纳税额并申报。这个没啥区别。
2022-01-07 16:39:16

需要申报。
2017-06-17 08:14:53
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
Emma 追问
2023-04-12 09:17
朴老师 解答
2023-04-12 09:25
Emma 追问
2023-04-12 09:43
朴老师 解答
2023-04-12 09:52
Emma 追问
2023-04-12 09:53
朴老师 解答
2023-04-12 09:59
Emma 追问
2023-04-12 10:01
朴老师 解答
2023-04-12 10:11