老师您好,我们设备改造对方公司给我们开什么发票 问
涉及土建的开建筑服务,不涉及的开修理修配劳务 答
@郭老师,别的公司开业我们送花蓝的费用做什么?是做 问
同学你好 你计入销售费用招待费 答
你好,我想问一下上缴给工会的单位部分工会费,开差 问
上缴的工会经费,为何要开差额发票? 答
老师你好,我们是物业公司2021-2023年停车收入是按 问
借:银行存款、 贷利润分配-未分配利润 应交税费-应交增值税-销项税额 答
老师您好,我们设备改造对方公司给我们开什么发票 问
只涉及软件,不涉及硬件 ? 答

老师,请问月底结转增值税,需要先将销项税额,进项税额,转出余额入转出未交增值税科目,再转入应交税金-未交增值税科目,还是直接手工计算出销项减进项余额直接借:应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税金-未交增值税?
答: 一般情况下,只需要按照差额结转即可 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
因为之前进项税一直超过销项,所以应交税费科目一直没有结转。到12月应交税费-应交增值税科目余额在贷方了,是否应该要结转?应交税费-应交增值税科目余额为4万元,请问我下面结转的分录对么?借:应交税费-应交增值税-销项税(科目余额) 97万 应交税费-应交增值税-出口退税(科目余额) 7万 应交税费-应交增值税-进项税额转出(科目余额) 10万贷:应交税费-应交增值税-进项税(科目余额) 110万 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 4万
答: 同学你好,出现贷方余额时做,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
应交增值税下面的三级科目,(进项税额,销项税额,减免税额,转出未交增值税,进项税额转出),年底要将余额结平吗?二级科目应交增值税是没有余额的了
答: 按下面这个结转就可以。

