请问老师,贷款银行知道我们采购合同非真实,自己是 问
你好这个不要紧的,都是形式问题 答
老师,报销招待费等餐饮费,必须有点菜单,有这个规定 问
您好,这个没有,这个直接入账就可以 答
如蔬菜类“消耗性生物资产”,在结转成本时(如成本 问
是的,就是那样操做就行 答
那支付给残疾人员的年终奖也可以加计扣除吗? 问
是的,工资和奖金都可以的 答
老师,我公司一般纳税人,上期留抵137.62元,待认证进 问
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税7293.35 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税7293.35 贷:银行存款 答

培训学校给老师发工资和支付的房租该怎么做分录?具体科目怎么写呢
答: 培训老师的工资和培训教室可做成本 借主营业务成本贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银存 房租怎么支付?
现在公司发放工资的时候在实发工资里面直接扣了人家600元(因为员工有东西未归还),等归还时这个钱还是会给的,这个600做分录的时候做进什么科目啊
答: 实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 其他应付款--XX个人 应交税费--应交个人所得税 银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师好。我们给员工补交以前社保。发工资时代扣个人承担部分。如何做分录?用什么科目合适?
答: 你好,你们是先缴纳后从工资扣除吗?






粤公网安备 44030502000945号


