去年的煤运费票没有回来,原本说是取普票,就按普票把运费暂估进去了,而且煤售出成本已结转部了部分。今年取回了专票,计提进项后,实际应该计入成本的运费比原本计提的少,请问这种情况,帐务怎么处理?
不见不散
于2023-04-05 22:10 发布 254次浏览
- 送心意
廖君老师
职称: 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2023-04-05 22:11
您好,这个金额是多少啊,金额不大不管了,借:管理费用-运输费 (负数) 贷:进项税(正数),金额很大的话要纳税调整的
相关问题讨论

你好同学,挂在鹰复印保费后面,再冲减的。
2021-02-01 18:40:03

对于货代垫付的运保费,如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司,导致多开的发票,需要进行如下的账务处理:
1.首先,需要检查发票的金额是否正确,并与货代进行沟通,确认多开部分的金额和原因。
2.如果确认是多开的部分,那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除,并调整相应的会计科目。具体来说,需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减,并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。
3.同时,还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件,以便日后审计和查账。
2024-02-03 18:43:10

你好,可以这么做的。
2021-01-04 20:06:17

运输费,跟货运费实际是差不多的
2020-04-04 19:20:03

同学你好
预收到钱了吗
2023-01-11 11:23:20
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