送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2023-03-31 16:45

您好,我写的分录现在不考虑税金啊,只管科目。借:无形资产  90  贷: 银行  27  其他应付款  63  以后付款  借:其他应付款   贷 :银行存款    摊销这个软件   借:管理费用 90/N月   贷:无形资产摊销 90/N月

元气满满 追问

2023-03-31 16:47

现在软件还没做好,就直接计入无形资产吗?

元气满满 追问

2023-03-31 16:54

老师,考虑税费怎么计算呢?没收到票的税费记哪里?

廖君老师 解答

2023-03-31 17:04

您好,1,还没做好就只有 借:其他应付款(这个科目可以改为您喜欢用的 如应付) 贷 :银行存款 这个分录哈,也没有摊销,等完工了给发票了我们再入无形资产哈
2.还没收到发票时没法记 进项税。收到发票时  借:应交税金-应交增值税-进项税额 哈,

元气满满 追问

2023-03-31 17:06

老师,已经付了第一笔款并收到第一笔发票了,怎么做账呢?

元气满满 追问

2023-03-31 17:13

发票是付一笔款给一次发票的,因为后期不确定因素较多,不想直接计入无形资产进行摊销,但是又收到了第一期发票,怎么做账比较好呢?

廖君老师 解答

2023-03-31 17:14

您好,那还是   借:其他应付款  进项税     贷 :银行存款 ,因为没完工,不计无形资产哈,等完工了,借:无形资产  贷:其他应付款

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