送心意

玲老师

职称会计师

2023-03-31 16:05

你好记待认证进项科目   

可爱的机器猫 追问

2023-03-31 16:07

去年九月份的,我需要去调去年九月份的账吗

玲老师 解答

2023-03-31 16:10

如果你原来做错了,可以调整,现在做更正分录就行。

可爱的机器猫 追问

2023-03-31 16:11

去年九月份改成借记库存商品  不含税金额  应交税费待认证 税额 贷记银行存款   今年三月份认证后借记?应交税费进项税额  贷记 应交税费 待认证

可爱的机器猫 追问

2023-03-31 16:12

我现在要更正的话,直接把去年的分录用红字冲了,再做一个正确的,是吗

玲老师 解答

2023-03-31 16:29

你好,是的,更正这样处理是对的。

可爱的机器猫 追问

2023-03-31 16:39

谢谢您耐心的解答

玲老师 解答

2023-03-31 16:41

客气了,问题解决,请好评。

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相关问题讨论
你好!按规定应该是经纪业务实际发生时记账,一般情况下是收到发票就入账。
2015-11-23 09:04:51
你好 哪能作废呢,留抵呀
2019-10-23 14:08:06
是的,就是转入应交税费-增值税-进项税
2023-07-02 17:03:14
增值税税负=销项—进项)/不含税收入,你把已知的数据代入这个公式解方程就可以了
2020-05-21 11:10:44
采购没进项票,在入账的时候不要算出进项税额
2020-03-06 20:21:04
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