老师,有个问题,比如我单位是B,从客户A公司接的订单做模具的,我单位再把订单转让给C公司去做产品,我公司从中间拿差价,我单位是先开模具发票给A公司,C公司是过一两个月才给我公司开模具发票,那么这个C公司开来的模具发票怎么入账,入库存商品也不对,因为发票是我单位先开给A客户的,相当于模具已经先卖了(实际是没有,就是先开发票了),入固定资产也不对,因为这是产品相当于C做了模具卖给B,B再卖给A,主要是开票时点不能稳合

Q
于2023-03-29 10:34 发布 281次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2023-03-29 10:35
你好; 意思是帮忙给客户做的 ; 你做 到成本科目去; 这个模具后期会给客户的是吗;
相关问题讨论
你好
借:固定资产
贷:库存商品
同时补计折旧
借:管理费用等
贷:累计折旧
2022-04-14 09:15:07
一般库存商品是用来销售的,固定资产是自己用的。
2017-04-09 17:17:22
你好; 意思是帮忙给客户做的 ; 你做 到成本科目去; 这个模具后期会给客户的是吗;
2023-03-29 10:35:50
你好,他是一定要先通过固定资产清理的。
2022-05-17 13:32:12
从转为固定资产使用的次月开始计提折旧。
2017-08-31 11:40:40
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