送心意

玲老师

职称会计师

2023-03-28 09:19

借。其他应收款贷银行存款。

娴┏ (^ω^)=☞ 追问

2023-03-28 09:20

那不就是多了一个其他应收款的余额,怎么平账呢

娴┏ (^ω^)=☞ 追问

2023-03-28 09:23

因为代购货单位垫付的运费是计入应收账款的。购买方支付了所有款项,应收账款就会平账。其他应收款就不会平账呀,就一直挂在那里么

玲老师 解答

2023-03-28 09:28

你们代替付款那个企业把钱还给你就行。

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你好,可以这么做的。
2021-01-04 20:06:17
对于货代垫付的运保费,如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司,导致多开的发票,需要进行如下的账务处理: 1.首先,需要检查发票的金额是否正确,并与货代进行沟通,确认多开部分的金额和原因。 2.如果确认是多开的部分,那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除,并调整相应的会计科目。具体来说,需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减,并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。 3.同时,还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件,以便日后审计和查账。
2024-02-03 18:43:10
你好同学,挂在鹰复印保费后面,再冲减的。
2021-02-01 18:40:03
运输费,跟货运费实际是差不多的
2020-04-04 19:20:03
借以前年度损益调整,贷银行
2023-05-08 15:24:47
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