老师,你好!我单位这个月给个人付出去一笔钱,发票下个月才能收到,这笔钱这个月我应该怎么做账?谢谢!

木棉
于2023-03-27 09:00 发布 1036次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2023-03-27 09:00
借预付账款 贷银行存款
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2023-03-27 09:00:55
同学,你好
借:应收账款
贷:库存现金
2023-01-17 09:49:41
不可以,这样记账是不合规的。你应该把它记到本月的贷方,而不是把它转入下月的应付账款中。你可以在本月的应付账款成本费用里面记录这笔钱,当然你也可以将这笔钱记入借贷对冲里面。
2023-03-22 11:43:13
你好,您的意思是开票没做账吗?
2023-08-10 10:22:33
同学你好
新春快乐
需要做账
转出时候做其他应收款
2022-02-08 15:19:01
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2023-03-27 09:08