- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-11-27 23:48
您好,开出红字发票时,发票联给对方,记账联,借;应收账款,负数 ,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税,负数。收到红字发票,借:库存商品等科目,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数 (一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷;应付账款,负数。
相关问题讨论

你好,红字发票要做账。借:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 贷:应收账款
2019-11-04 14:23:25

借:应收账款 负数
贷:主营业务收入 负数
应交税费—应交增值税—销项税 负数
2020-09-09 09:08:14

您好
一正一负在9月份需要做账
2019-10-18 13:04:18

你好,收到红字发票再做相应账务处理的
2018-09-04 09:13:34

同学您好,那您就做在本月吧
2021-07-22 21:32:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息