A公司委托给我司加工铝模板,劳务费100万。(来料加工,铝模板由A公司提供),我司开100万劳务费发票给A公司。 然后我司又把这项工程全部转包给C公司,由C公司加工,C公司开90万劳务费发票给我司。 我司赚差价。 这样要怎么入账呢?
k1
于2023-03-24 16:14 发布 760次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-03-24 16:18
收到的做收入,支付出去的这个做成本。
相关问题讨论

您好!看情况了。可以借主营业务成本-劳务费等 贷应付账款等。
2017-03-29 10:39:45

你好,是可以预估入账的,但是汇算清缴前还没有取得发票,是需要冲回的。
2019-10-08 16:27:16

借管理费用修理费 贷库存现金
2020-07-01 17:42:46

您好,借成本费用类科目贷银行存款。
2020-06-30 14:30:39

你好,你单位是支付费用的一方?
2020-03-20 16:42:38
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郭老师 解答
2023-03-24 16:18