A公司委托给我司加工铝模板,劳务费100万。(来料加工,铝模板由A公司提供),我司开100万劳务费发票给A公司。 然后我司又把这项工程全部转包给C公司,由C公司加工,C公司开90万劳务费发票给我司。 我司赚差价。 这样要怎么入账呢?

k1
于2023-03-24 16:14 发布 921次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-03-24 16:18
收到的做收入,支付出去的这个做成本。
相关问题讨论
红冲6月份的,再做发票的,最好不要把这个发票放到6月份。因为这个发票不允许提前做
2024-10-13 20:03:05
你好,申报劳务费的需要去税务代开发票,工资的只用发放表就可以的
2024-05-14 11:49:06
可以的,可以这么做的。
2024-02-01 14:16:27
你好 ; 单独做分录的; 对方开的发票是都开了具体明细 的话;分别做科目哈
2023-05-05 15:25:54
可以的,可以汇总开发票。
2022-05-27 14:15:59
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2023-03-24 16:18