送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-11-25 10:59

您好,收到管理费用,借:现金或者银行存款,贷:其他业务收入,应交税费-应交增值税。给发包公司开发票时,借:现金或者银行存款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税。

xyz 追问

2017-11-25 12:21

给发包方开了发票之后,发包方会把钱打入我们的账上,我们只把管理费的点扣下来,剩下的全部打给挂靠方,应该不能做管理费吧,相当于当作自己的工程来做了

王雁鸣老师 解答

2017-11-25 12:22

您好,是的,需要按自己的工程来做的。

xyz 追问

2017-11-25 12:29

我就是不知道返给挂靠方这部分这么做账,用什么样的方法做才符合税法

王雁鸣老师 解答

2017-11-25 13:52

您好,返给挂靠方的这部分,需要让挂靠方提供发票,或者劳务人员工资来报销,贵公司作为给发包方开具发票的成本处理。

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