老师,预付厂房房租要做摊销吗?房东没有开票出来 问
是的,按月正常摊销 答
老师你好,公司的外账人员用两家公司互开票,我说不 问
用她的开票员身份开,对你不会有安全问题 答
老师您好 公司一些金额1-3万的费用或者物资采购 问
是的,大额的需要合同, 答
请问一下,我在企业交的有养老保险,如果中间断了的 问
您好,没事,这个是按累计的来的 答
现在补外地预缴所得税,所属期是2024年12月,我看了 问
所属期选在12月,通常不会自动带出,需要自行填写 答

我公司是建筑企业,现有另一公司(没有资质)挂靠我公司,利用我公司资质承包一建筑工程,我公司收受该公司管理费,建筑发票由我公司开给发包公司,我公司应该如何做账?
答: 您好,收到管理费用,借:现金或者银行存款,贷:其他业务收入,应交税费-应交增值税。给发包公司开发票时,借:现金或者银行存款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税。
老师我们公司是建筑企业总包,其实又把工程包给其他公司做,我们收合同一两个管理费,我应该怎么做账呢?比如收到工程款?支付给被挂靠方的钱怎么做?
答: 这个的话 简化处理 你们预收的工程款 作为预收账款 等工程结束了 转到主营业务收入 同时 他们给你们开票 你们做 主营业务成本的哦 这样 可以支付给他们钱了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
建筑企业我公司挂靠别的公司工程,被挂靠公司不给我公司看收取管理费的发票,但是工程款汇给我公司时从公司户上回来,税款也是我公司出的,我该怎样做帐呢!
答: 借:工程施工贷:银行存款


xyz 追问
2017-11-25 12:21
王雁鸣老师 解答
2017-11-25 12:22
xyz 追问
2017-11-25 12:29
王雁鸣老师 解答
2017-11-25 13:52