老师,个体工商户要给别的公司开居间费发票,营业执 问
那个开的是其他经纪代理服务的税目 答
请问老师有自动编制合并报表的excle表格吗?(主要是 问
您好,有的,给个邮箱发您好不好 答
去年签的合同 今天才收到钱 开发票,有税务风险? 问
您好,意思是前面没有确认收入,是吧,合同上面是 怎么约定的? 答
我现在不是做了一家账吗?然后这个这个账啊,它是什 问
服务业企业 一般的成本项目包括 人员工资 固定资产、 办公用品 如果实在没有成本,看能不能申请核定征收 答
员工代为购买劳保用品在费用报销时有什么注意情 问
直接凭发票和入库验收单报销就行 答

公司1月份发工资110550,用银行存款发了52000,剩余的部分用啥科目发,现金余额没有
答: 若公司1月份发工资110550,用银行存款发了52000,剩余的58550应当用现金结算。可以将58550分为两部分,一部分用“应付职工薪酬”科目,一部分用“财务费用”科目,用“应付职工薪酬”科目存放工资,而“财务费用”科目存放其他费用,如社保费、公积金等。比如,公司1月份发工资110550,用银行存款发了52000,剩余的58550中,分别用应付职工薪酬科目发放工资50000,财务费用科目发放社保费8550。
公司1月份发工资110550,用银行存款发了52000,剩余的部分用啥科目发,现金余额没有
答: 你好,根据你的描述(现金余额没有),剩余部分就没法发放啊
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师 我刚接手一家小规模公司 发现科目余额表的应付工资贷方还有52000的余额。我看到2019年的工资分录应该是做错了,前几个月计提工资分录,借管理费用,贷应付工资没错,但是没有进行发放工资分录。到后面几个月又没有计提,直接借管理费用,贷银行存款了 。可能因为这个原因导致应付工资科目贷方出现余额 。那我在202006月应该如何把应付工资余额调整为0呢??
答: 你好借管理费用负数,借应付职工薪酬。

