您好,老师,请教一下,如果供应商开具了红字发票给我们公司,管理费用-保险费。然后现在本月需要申报增值税,进项负数发票,需要不需要勾选认证,认证查询不到,然后增值税申报表生成进项发票采集也没有这条负数的。录入会计分录时,应交增值税-58.60,请问老师如何操作才能出来正确,谢谢。
爱笑的芹菜
于2023-03-23 09:28 发布 270次浏览
- 送心意
999
职称: 注册会计师
2023-03-23 09:43
你好,按照相关规定,你需要将销售商开具的红字发票登记到税务机关系统,然后在进行税务申报时,可以把该红字发票的认证情况,以及进项发票采集中的负数发票情况,一并引入到增值税申报表上。同时,你也可以在录入会计分录时,直接把销售商开具的红字发票的金额,作为应交增值税-58.60来进行登记处理。
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