送心意

999

职称注册会计师

2023-03-23 09:43

你好,按照相关规定,你需要将销售商开具的红字发票登记到税务机关系统,然后在进行税务申报时,可以把该红字发票的认证情况,以及进项发票采集中的负数发票情况,一并引入到增值税申报表上。同时,你也可以在录入会计分录时,直接把销售商开具的红字发票的金额,作为应交增值税-58.60来进行登记处理。

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