老师,我按期初数据改了,这个又不对了? 问
你好,具体的是什么原因的? 答
您好,股东分红挂账如何写分录 问
挂其他应付款-股东就是, 答
老师,填写工商年报时,这个单位参加养老职工保险的 问
你好,同学 可以按照12月份社保明细的基数加和 答
老师 请问这些无票支出在汇算清缴放在哪里调增合 问
可以在纳税调整明细表里面扣出来,其他里面调整。 答
老师,我们是23年6月成立的分公司,这需要做审计报告 问
您好, 这个不是必须做审计报告的 答
老师我问下,月底了,老板要一个门店的决算,我怎么做呢,这个门店才开业没多久
答: 首先,你要看看这家门店的运营状态,比如它的营业额情况、出现的费用和收入、客户数量及流失等等。然后你可以对这些数据进行分析,比如比较一下它和其他门店的差异,从而推出有助于决算的数据和结论。
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,咨询一下,我们有两家门店同一个老板,7月A店的客人在B店刷了医保卡,这个月需要把这两笔医保费扣除手续费用退回到A店,请问B店财务是做销售退回吗?没有开票,牙科门诊一般都很少开票请问这种业务B店该怎么做账呢
答: 同学你好 对的 做原分录负数红冲
老师,我们公司旗下有多家门店,有一家门店这个月交了3个月的租金42000,这42000的租金已经付给房东了,但是发票要9月份才能开,这42000怎么入账?
老师,库存这块我入的期初是没有分开门店,只入了总数,我其他科目都是核算到每个门店的库存这块不知道怎么做帐了如果分开门店入库存,我怕门店多了会很乱
我公司老板自己开了个店,公司的账和门店的账都是分开的,但门店在公司提货,现在门店的服务费要从公司支出,请问这个分录应该怎样做呢?
老师我问下,就是公司下面新成立了一个门店,这个门店单独核算,产品公司以成本价出给门店,费用也是公司先垫付。还有一部分产品是老板私人的物品给门店销售,我这边要怎么账务处理
欣慰的向日葵 追问
2023-03-21 02:46
999 解答
2023-03-21 02:46