我想问一下,我们单位购进了一批材料和固定资产,购进的时候账已经做了,现在要做出库费的,但是发票暂时收不到,钱也暂时收不到,而且出库但是2月份的时间,我要怎么做账。
欣慰的向日葵
于2023-03-17 14:34 发布 385次浏览
- 送心意
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
2023-03-17 14:43
首先,你可以把出库的材料和固定资产分别开出材料出库单和固定资产出库单,然后在账上做出相应的凭证,其中材料凭证按照现金付款处理,而固定资产凭证可以按照短期借款方式处理。
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首先,你可以把出库的材料和固定资产分别开出材料出库单和固定资产出库单,然后在账上做出相应的凭证,其中材料凭证按照现金付款处理,而固定资产凭证可以按照短期借款方式处理。
2023-03-17 14:43:10

你好; 借应收账款贷主营业务收入- 无票收入; 应交税费-应交增值税 。 变卖材料是这样 走
2022-03-30 11:08:06

这种情况有点单位启用了一个在库物资科目核算这块,虽然不是很正确,但是你也可以参考一下。
2018-10-30 13:08:44

你好 暂估入库实际就是假设收到货了 暂估入库分录 借 库存商品 贷 应付账款-暂估 等来发票了冲掉暂估后 按发票来做账。
2019-11-27 10:56:45

你好,需要在没有发票的情况下做暂估处理
2017-05-07 10:32:41
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