前期账务,由于会计的疏忽,少挂应付账款,现在供应商要求付款,可是系统里没有这一笔款项,前期账务也已经通过年审,现在该怎么做调整?
慧慧
于2017-11-18 08:03 发布 747次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

借:以前年度损益调整贷:应付账款;借:应付账款贷:银行存款
2017-11-18 08:13:42

你之前那个付款回单,这个贴后面这个,
2020-04-22 11:04:19

你好,18年您已经结账了吗
2019-01-11 14:41:54

您好,建议直接按前期冲账的分录做凭证,金额是负数为现在应付账款的余额就行了。
2020-06-17 18:07:46

那您的期初余额就不准确,最好是先整理一下,然后在调整一下期初余额
2019-08-07 23:11:12
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