发票没有到,我暂估材料入账,如果发票还没有到,我是不是一直挂在账上暂估上面呢,这样时间长了,单位多了,是不是会混乱,比如分不清暂估多少,发票来了转多少的情况呢?有什么好方法呀老师
柏丽雅集
于2017-11-15 20:50 发布 633次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-11-15 20:51
这个可以月末暂估,月初红冲
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冲XX年XX月XX日材料暂估入账XX号凭证,用红笔写金额。
2017-05-24 13:13:35

冲销 借;应付账款-暂估 贷;原材料
根据发票入账 借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2016-04-06 18:19:24

成本可以按暂估金额结转的
2019-08-20 15:32:21

你好, 对 直接原分录红冲,再按发票入账
2020-06-02 09:30:06

你好 你8月怎么做账的 9月就做8月同样分录 金额负数就行了
2019-11-04 11:01:25
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柏丽雅集 追问
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2017-11-16 20:05