老师,我们收到物业的发票,是三个月的,10月-12月的,款已经付了,这个要怎么做账,我这个月是借:管理费用-办公费(10-11月),预付账款-物业,贷:银存或者其他应付吗(老板垫的钱),然后到十二月的时候就是借:管理费用-办公费(一个月的),贷:预付账款,是这样吗

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于2017-11-15 14:34 发布 609次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-11-15 14:34
你好!对的,就是这样做分录
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你好!对的,就是这样做分录
2017-11-15 14:34:47
哦,你好同学,可以是可以,但是你尽量把那个负数给去掉,你换一下会计科目的位置。
2022-02-15 17:08:49
剩下的作为预付账款就可以了
2019-02-18 13:51:34
还要补充一下 老板垫付钱支付了 但是票还是没有到的分录: 借 ? 贷 ?
2016-07-05 11:44:39
你好,计入预付账款
2021-04-20 11:57:50
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