送心意

玲老师

职称会计师

2023-03-14 09:44

去年的业务重新开。还是去年的税率去年的业务重新开,还是去年的税率。

qin 追问

2023-03-14 09:46

我重开的,直接按今年的税率1%开了。可以吗

玲老师 解答

2023-03-14 09:49

还是去年的业务。那还是去年
还是去年的业务,那还是去年税率对。

qin 追问

2023-03-14 09:50

我都开出去给人家了。

玲老师 解答

2023-03-14 09:56

开错的发票当月作废,跨月红冲。

qin 追问

2023-03-14 10:05

为什么有些老师又说是按现在的税率1来开,也可以呀

玲老师 解答

2023-03-14 10:10

因为这个业务是去年的,去年就是免税。因为这个业务是去年的,去年就是免税。

qin 追问

2023-03-14 10:20

我查国家税务总局的政策解读:四、小规模纳税人在2022年12月31日前已经开具的增值税发票,如发生销售折让、中止、退回或开票有误等情形,应当如何处理?

答:小规模纳税人在2022年12月31日前已经开具增值税发票,发生销售折让、中止、退回或开票有误等情形需要开具红字发票的,应开具对应征收率的红字发票或免税红字发票。即:如果2022年12月31日之前按3%征收率开具了增值税发票,则应按照3%的征收率开具红字发票;如果2022年12月31日之前按1%征收率开具了增值税发票,则应按照1%征收率开具红字发票;如果2022年12月31日之前开具了免税发票,则开具免税红字发票。纳税人开票有误需要重新开具发票的,在开具红字发票后,重新开具正确的蓝字发票。
这上面,就说重新开具正确的蓝字发票,没说按什么税率重开呢,怎么理解呀,老师

玲老师 解答

2023-03-14 10:24

你好,比如你原来那张发票开错了,你再重开还是原来税率?如,果。如果你原来那笔业务取消了,今年再开发票是新的业务,就是今年的税率。
。对应一下自己的实际情况。

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