老师好:A供应商的发票开错了,多开了3个商品,我跟老板说发票开错了,退回给对方重开,老板不愿意,因为退回去重开太麻烦了,老板怕丢了这个供应商。老板说下次还要订货时叫A供应商少开这次多开的金额就是了嘛,别搞这么麻烦,做事要灵活运用。这样做可以不?可是下次少开也得是对应的商品和金额才行的呀。

阳光
于2023-03-13 12:01 发布 483次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-03-13 12:03
你好,对的,是的,必须是一模一样的商品,而且金额也得是一样的,开错了退回去很正常的,这有什么不好的?
相关问题讨论
可以在系统补打的。。。。。。。。
2018-06-26 10:24:10
不需要拿回来,你根据红字发票直接做账就好
2018-07-02 14:56:43
贷:主营业务收入负数
贷:主营业务收入
2024-02-02 17:11:39
你好当月开的正数
然后开的负数可以不做
只做正确的
2024-01-13 17:04:40
同学你好
你们自己开的吗
2023-06-12 10:06:45
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郭老师 解答
2023-03-13 12:03