我们单位和隔壁单位的电表是连在一起的,所以每个月我单位都要开发票给对方单位用来结算他们部分的电费,然后他们打款到我们账上。但价格比实际单价高。我做分录的时候结转成本,借:其他业务成本,贷,制造费用,电费。对吗?
青丝系白发
于2017-11-12 20:46 发布 1178次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-11-12 23:39
您好,如果收到供电局的发票,全部记入了制造费用科目的,这样做也是可以的。建议按以下方法操作。
比如交了电费给供电局,1000元,不考虑税金的情况下,假设电费1元每度。贵公司用了600度,另一个公司用了400度,您给另一个公司开发票500元。则收到供电局发票的时候,借:管理费用-电费,600元,其他业务成本,400元,贷:现金或者银行存款,1000元。开给另一个公司的发票,借:现金或银行存款,500元,贷:其他业务收入,500元。
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您好,如果收到供电局的发票,全部记入了制造费用科目的,这样做也是可以的。建议按以下方法操作。
比如交了电费给供电局,1000元,不考虑税金的情况下,假设电费1元每度。贵公司用了600度,另一个公司用了400度,您给另一个公司开发票500元。则收到供电局发票的时候,借:管理费用-电费,600元,其他业务成本,400元,贷:现金或者银行存款,1000元。开给另一个公司的发票,借:现金或银行存款,500元,贷:其他业务收入,500元。
2017-11-12 23:39:07

你好,这个问题已经回复
2019-07-25 11:26:53

你好,不需要结转到成本这个3000
2019-07-25 11:26:32

借:银行存款6万 贷:其他业务收入 应交税费
2022-02-12 09:59:03

可以开电费的专用发票给对方。就是属于再销售电给对方单位
2021-03-11 10:32:28
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