一般纳税人,之前有一笔收入已经入账做了销项但是未开发票,然后在10月份开具发票给对方,10月份账里的销项税额和纳税申报的销项税额中间的差额是我开具发票的税额,这个我要怎么处理呢
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于2017-11-11 09:09 发布 821次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,你应当根据你开具的发票做不含税收入,销项税处理才是的
2017-11-11 09:44:04

对的,同学,是所属期10月的
2023-11-15 15:16:45

这个需要去税务局改的
2019-05-15 16:54:34

你好,这个应该是可以的,只要你总体平衡就可以了.
2017-09-13 15:03:00

您好!申报系统应该是不能这么操作的,你只能去大厅纸质申报。
2018-08-02 15:47:34
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