送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-03-10 11:36

你好,开形式发票和开普通发票零税率的是一样的,不用开其他的发票了。

水中的小鸟 追问

2023-03-10 11:37

如果开的是形式发票,那我申报是填在未开票发票栏次吗?

郭老师 解答

2023-03-10 11:39

开具的其他发票里面填写。

水中的小鸟 追问

2023-03-10 11:40

不是专门搞生产或者外贸的企业哦。也是填开具其他发票吗?

郭老师 解答

2023-03-10 11:43

你好,那你们有进出口的备案吗?

水中的小鸟 追问

2023-03-10 11:45

那你们有进出口的备案吗?---没有

郭老师 解答

2023-03-10 11:47

好,那你这个是什么业务的。

水中的小鸟 追问

2023-03-10 11:49

是货代公司,国外客户打带来的海运费。打入的是我们美元账户。

郭老师 解答

2023-03-10 11:50

你好,你们是委托别人出口,是这个意思吗?

水中的小鸟 追问

2023-03-10 15:35

营业执照上有国际货物运输代理、但是有在海关备案过进出口货物收发货人,这种情况下开了形式发票是填在哪里?

郭老师 解答

2023-03-10 15:36

免税销售货物一栏里面的。

水中的小鸟 追问

2023-03-10 15:43

可是我收的是国外客户打带来的海运费,不是货款。填哪里?

郭老师 解答

2023-03-10 15:48

你好,销售服务里面免税销售服务。

水中的小鸟 追问

2023-03-10 15:50

具体是开具其他发票还是开具未开票发票里面呢?

郭老师 解答

2023-03-10 15:51

开具的其他发票里面。

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相关问题讨论
如果是3%的普通发票的可以免
2022-11-24 12:36:46
你好在勾选平台,收到这个信息是不用处理的。
2021-12-28 14:58:20
旅客服务通行费、电子普通发票这种都可以抵扣增值税, 金税盘和他的服务费可以全额抵扣增值税 专票不允许抵扣的,这个需要看具体的业务,福利费、招待费、贷款服务、娱乐服务、餐饮服务,这些不允许抵扣。
2022-02-20 14:08:24
你好 借:原材料 26,000%2B1000 , 应交税费—应交增值税(进项税额)26,000*13%%2B1000*9%,   贷:银行存款等科目(借方合计金额)
2022-04-01 11:43:43
您好,这个的话,因为19年4月,修改了开电子发票的权利,也就是当时出现的出行费电子发票
2024-09-15 15:14:01
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