老师您好,由于系统原因,在国税报税系统中申报的增值税比开票系统中多几分钱,这就造成实际缴费比计提多几分钱,进而使资产负债表应交税费出现负数,怎么处理可以将这负数冲掉呢?
友好的黄蜂
于2017-11-10 11:44 发布 1681次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-11-10 11:46
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
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2017-11-10 11:46:00

借:管理费用——其他0.07,贷:应交税费——未交增值税0.07
2017-11-09 20:59:16

你们报税系统与开票系统金额不一致,可以申报成功?
2018-09-30 14:58:25

你好,是的,你的操作是正确的。
年底也可以把多缴的2分钱计入营业外支出。
2022-01-15 13:07:48

你好,附表一中每个税率对应的行最后面可以手动填写税额,进行尾差调整就可以了。
2019-01-07 17:21:04
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