送心意

齐惠老师

职称会计师

2023-03-08 11:21

首先,你需要将普票上的内容核对一下,确认购买的办公用品和金额是正确的。在记账之前,你需要把这张普票先存档,存档后,可以在账本的支出科目中增加应付账款,金额就是普票上的金额。

木水星辰 追问

2023-03-08 11:21

那么,当支付完账款,发票如何做会计分录呢?

齐惠老师 解答

2023-03-08 11:21

当收到正式的发票时,需要将应付账款减去,在账本的收入科目中增加与发票内容一致的金额,形成会计分录。

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首先,你需要将普票上的内容核对一下,确认购买的办公用品和金额是正确的。在记账之前,你需要把这张普票先存档,存档后,可以在账本的支出科目中增加应付账款,金额就是普票上的金额。
2023-03-08 11:21:38
同学你好 购入 借,库存商品1000 贷,银行存款1000 销售 借,银行存款1200 贷,主营业务收入1200/(1加上征收率) 贷,应交税费一应增1200/(1加上征收率)*征收率
2021-02-02 14:39:20
你好! 借:管理费用…办公费 贷:其他应付款
2020-04-13 12:12:14
可以在购买时直接计入: 借:管理费用--办公费 贷:银行存款 ,部门领用时就内部做个领用明细就可以了。
2018-01-08 14:59:55
权责发生制,原则是做19年,借管理费用办公费 贷其他应付款,付款做借其他应付款 贷银行,这个发票没有差额话,直接贴后面
2020-05-26 08:28:29
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