送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2023-03-04 12:45

您好
入账当月不能确定是否勾选认证么?

妮妮????幻起幻灭???? 追问

2023-03-04 12:52

老师,我的意思是说,月初拿来发票,我可定要做账,正常做进去,按照抵扣那么做,但是月底了,需要算增值税了,我不想抵扣这笔进项了,账该怎么做呢?

bamboo老师 解答

2023-03-04 12:54

计入应交税费-待认证进项税额

妮妮????幻起幻灭???? 追问

2023-03-04 12:59

月初收到货和发票的分录:
借:原材料
       应交税费-应交增值税(进项税额)
       贷:银行存款
到了月底,我又不想抵扣了,留抵,后面的分录怎么写呢?

bamboo老师 解答

2023-03-04 13:29

月初的分录您不可以修改了么?把进项税额更改为待认证进项税额

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相关问题讨论
你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20
是的,你描述的完美无缺。除此之外,应交税费应交增值税(转出未交增值税),借,应交税费未交增值税(转入未交增值税),贷,应交税费应交增值税(转入未交增值税),也是类似的原则。
2023-03-14 10:59:01
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
同学你好 是的,是当月认证的
2020-09-25 13:49:41
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