老师,如果有进项税额本月不想抵扣,就先不勾选认证,这种情况,入账的流程是什么呢?是发票到的时候正常按照 借:应交税费-应交增值税(进行税额),然后月底算税的时候,不想抵扣这笔了,再把进项冲了,分录再改成待认证进项税额吗?
妮妮????幻起幻灭????
于2023-03-04 12:39 发布 572次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2023-03-04 12:45
您好
入账当月不能确定是否勾选认证么?
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是的,你描述的完美无缺。除此之外,应交税费应交增值税(转出未交增值税),借,应交税费未交增值税(转入未交增值税),贷,应交税费应交增值税(转入未交增值税),也是类似的原则。
2023-03-14 10:59:01
您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
对的,没错儿,就是你说的这么结转的。
2023-03-19 11:54:01
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
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