老师,因为费用发票里面有一张酒店开给我们的发票被税务稽查了,3个点开成了一个点,发票已经跨月并且抵扣了,后来我这笔做了借方 销售费用-差旅费 贷方 应交税费-应交增值税-进项税额转出,这个进账税额转出怎么平账
传统的冬日
于2023-02-28 15:11 发布 435次浏览
- 送心意
999
职称: 注册会计师
2023-02-28 15:25
首先,你需要确认发票里的酒店开具的税务稽查出来的3个点,是否是一个点,如果是,那么你可以在财务会计凭证中,将销售费用-差旅费负数,与应交税费-应交增值税-进项税额转出正数相加,可以达到平账的效果。如果不是,你还可以从其他方面考虑,比如调整税金计算,或者把差旅费直接分摊到应交增值税-进项税额转出这个科目上,以实现发票有效性的维护。
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