用友固定资产模块如何反结账
时尚的蛋挞
于2023-02-27 17:33 发布 613次浏览
- 送心意
齐惠老师
职称: 会计师
2023-02-27 17:44
用友固定资产模块反结账的操作流程如下:
1. 进入【反结账】菜单,或在【凭证】模块综合查询中按“只显示已反结账凭证”或“未反结账凭证”查找并标记要反结账的凭证;
2. 在反结账界面输入反结账日期;
3. 点击确定按钮,系统会依据当前账期和反结账日期,运算出记账是账期初或未来某一账期;
4. 点击保存或反结账操作按钮,反结账操作完成。
反结账前,最好先打印当前账期的固定资产报表,以便再次对照,以防止出现损失。
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