领导租房一年(17年9月--18年9月) 36000 公司报销 计入哪个科目 现在才拿来发票 10月份分录是借:管理费用3000 预付账款 33000 贷:银行存款 11--12月份摊销时:借:管理费用3000 贷:预付账款 3000 那跨年度的摊销怎么做呢 是这样吗

杨杨
于2017-10-25 11:28 发布 1066次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-10-25 13:07
那10月份收到发票分录:借:管理费用3000 预付账款33000 贷:银行存款36000 还是借:预付账款36000 贷:银行存款36000
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