"公司有笔代收代缴业务,收到5月份客户转入预收账款5000元,已经开票了,5月入账,借:银行存款5000元, 贷:预收账款4716.98 应交税费283.02 6月份实际发生了200元,是否借:预收账款200 贷:管理费用200预收余额就是4516.98"
光玄月
于2023-02-26 23:39 发布 229次浏览
- 送心意
良老师1
职称: 计算机高级
2023-02-26 23:53
答:是的,5月入账的5000元已经开票了,其中应交税费283.02,所以借:银行存款5000元,贷:预收账款4716.98;6月份客户发生的200元费用,借:预收账款200,贷:管理费用200,此时预收账款余额为4516.98。
拓展知识:预收账款处是企业收到客户款项但尚未发出产品或服务时,应记入预收账款,当发出产品或提供服务完毕后,相应的预收账款应减去,收入也应进一步计入应收款账户中。
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