普通合伙企业,季度预缴个税,个税是合伙人自己交的 问
你好,实际分配时做分配的分录没有分配不做。 答
可以一张报关单分多次退税吗? 问
你好 可以分次退税的 答
老师,预估成本最晚到什么时候取得发票就没有问题 问
在汇算清缴结束前要拿到发票。 答
公司购买材料取得发票,是要按开票的时间入帐还是 问
你好,开票入账计待认证进项税额,认证后转入进项税额 答
老师,这儿怎么填写 不足30万的小规模公司 开具 问
你们是免税这个不需要填写 答
我现在报九月的增值税,九月开了一张增值税普通发票70000元,但是我昨天吧这张发票开了负数,还没到税局认证,申报时要把这张负数发票金额填上去吗?如果在申报前到税局认证了,是不是就可以这个月就不要申报这70000元了?还有如果这月要申报,我下月怎么减出这笔数?
答: 1、负数发票也需要申报。你们单位开具的发票不需要认证的。 2、“我下月怎么减出这笔数? ”这句话是什么意思?你们单位是一般纳税人还是小规模纳税人?
老师好,请问一下我家是一般纳税人12月末的时候有一张进货厂家给我们开的那个负数发票就是我们开的红字信息表税额¥3117.29然后这几张负数发票,我在十二月份没有认证,但是在申报增值税报表的时候那个他让你填进项税额转出,我就是表在表二20行填了,然后我没认证,我也填了,那么在二月报一月份的时候的时候,我这负数发票我又没认证,然后我再这月申报增值税报表时,我家1月份专票,金额2396.01,税额311.49,开普票金额由于这月有负数发票,出现了,销售额-12192.04,税额-1584.96,由于出现负数了销售额,我在未开票销售额填了9796.03,税额1273.47,这样销售额就是0,但是我申报时,出现提示,在表二20行,填写进项税额转出1105.26,我填了后申报成功申报。问题1—-我1月在报12月的报表没有认证那个3117,29在2月是不是就的认证这个负数发票,负数发票用认证吗!!2---我二月报的表对吗?那进项税额转出的1105,26是怎么来的,难道是我家进货厂家又给我家开了负数发票?再说我发现主表里14行,怎么只显示1105,26!怎么没有累计数3117,29加上1105,2
答: 1,专票,即便是负数,也需要认证的 2,3117.29你没有认证,就不会体现
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
这个月蓝字发票没开过但我有张跨月的发票要冲红,但如果这样这个月申报增值税的时候销项附表就是负数了,这样申报能过吗
答: 可以的,不是未开票收入冲红应该没有问题的