我现在报九月的增值税,九月开了一张增值税普通发票70000元,但是我昨天吧这张发票开了负数,还没到税局认证,申报时要把这张负数发票金额填上去吗?如果在申报前到税局认证了,是不是就可以这个月就不要申报这70000元了?还有如果这月要申报,我下月怎么减出这笔数?
红叶
于2017-10-23 13:33 发布 569次浏览
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方亮老师
职称: 税务师,会计师
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