送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-10-23 10:38

您好!可以的。360填内都可以。 
但是你如果11月要抵扣,就得这个月认证

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您好!可以的。360填内都可以。 但是你如果11月要抵扣,就得这个月认证
2017-10-23 10:38:18
这个是不可以抵扣10月份的销项税额的。
2019-10-21 14:33:12
9月31号前开具的发票可以使用。
2019-09-06 10:32:22
金淼达公司在11月份开出发票总金额为110333.66元,缴增值税5922.7元,缴附加税为414.59元。如果您在12月份取得了11月份的进项发票并进行了认证,那么可以抵扣11月份的销项税款。 具体来说,如果您的11月份销项税款为110333.66元,而您在12月份取得了足够数量的进项发票,并进行了认证,那么可以抵扣的税款为6531.15元。这样,您在11月份实际需要缴纳的增值税款为(110333.66-6531.15)×税率,具体的税率需要根据您公司的具体情况而定。 需要注意的是,抵扣进项税款需要在认证后的下一个月进行,因此您需要在12月份进行抵扣。此外,抵扣进项税款的具体金额需要根据您公司的具体情况而定,包括销项税款金额、进项发票金额以及适用的税率等。 综上所述,如果您的公司在12月份取得了11月份的进项发票并进行了认证,那么可以抵扣11月份的销项税款,从而减少实际需要缴纳的增值税款。但是具体的抵扣金额需要根据您公司的具体情况而定。
2023-12-11 18:19:42
同学 您好 上个月留抵的进项额,公司存在期间都能抵扣 跨年了没有问题 如果这个月的的销项还不够抵进项,下个月还可以继续当留抵
2019-01-07 13:31:36
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