公司货款,有一部分尾款没有收回来,跟客户沟通,最后是以折让的形式给他们的优惠,剩余的尾款就不要了,如果开红字发票,冲减进项税额是怎么回事,不是进行税额转出吗?原来开给他们的发票退不回来了,那我开的红字发票也要给他们两联妈?
玩的新鲜
于2017-10-18 08:59 发布 1864次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2017-10-18 09:32
1、如果你们单位是销售方,红字发票分录如下:
借:主营业务收入
借:应交税费-应交增值税-销项税额
贷:应收账款
2、是的。
相关问题讨论

同学你好
他们红冲了两倍吧
是不是有两张一样的蓝字发票
2021-06-02 17:04:58

这个可以不用转出,后面开发票认证之后直接贴之前分录后面就可以,
2021-01-05 18:03:19

你申请
你们需要抵扣的
2019-09-10 16:27:03

你好,进项税额转出是认证的进项发票不符合抵扣规定,或者虚开发票,就需要做进项税额转出
红冲是之前月份开具发票发票有错误,跨月无法作废,就需要红冲
收到对方的红字发票是做进项负数,而不是转出
2019-08-01 21:03:00

1、如果你们单位是销售方,红字发票分录如下:
借:主营业务收入
借:应交税费-应交增值税-销项税额
贷:应收账款
2、是的。
2017-10-18 09:32:02
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