送心意

meizi老师

职称中级会计师

2023-02-21 18:51

你好;  是的;  就按含税运费和货款金额合计来做收入   

k1 追问

2023-02-21 18:54

老师 那实际发生运费时  再做营业费用-运杂费吗? 这样看来  好像 收入和运费都增加了

meizi老师 解答

2023-02-21 18:56

你好1;  实际发生 计入主营业务成本了 不是 销售费用哈  

k1 追问

2023-02-21 18:57

这样看来  好像 收入和营业费用-运杂费 都增加了     还是说  老师  我们需要把运费摊销到产品成本里面? 销售时 转化成 主营业务成本    这样收入与成本就配比了

meizi老师 解答

2023-02-21 18:57

你好 ; 是的; 相当于 你的运费计入了货物成本 ; 去结转收入和成本   

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相关问题讨论
对于货代垫付的运保费,如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司,导致多开的发票,需要进行如下的账务处理: 1.首先,需要检查发票的金额是否正确,并与货代进行沟通,确认多开部分的金额和原因。 2.如果确认是多开的部分,那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除,并调整相应的会计科目。具体来说,需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减,并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。 3.同时,还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件,以便日后审计和查账。
2024-02-03 18:43:10
你好; 有的。 国际货代里面 有涉及海运费部分是可以免征的
2022-03-22 17:18:49
外贸出口企业在CIF条款下收到0税率的海运费发票,会计分录可以这样做: 借记:运输费用 贷记:应付账款(或其他相关贷方账户) 这样的分录反映了企业因为海运服务而产生的费用,并且表明了这笔费用尚未支付。
2024-11-07 14:58:28
咱们是收票方,是不?那咱就没有成本票。
2024-03-14 10:14:05
对的,是的,是这么做的
2023-11-17 19:44:56
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