老师,我想请教一下就是关于技术服务费,我们收到该项发票是不是可以直接写: 借:主营业务成本 应交税费--应交增值税(进项税) 贷:银行存款/应付账款
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于2023-02-21 17:15 发布 200次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-02-21 17:18
你好,这个是你们单位买来销售的吗?如果是的话,你单位给别人提供的技术服务,当月做了收入的可。
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软件中用负数或者用红字都是可以的
2021-08-08 23:53:11

你好,是的。
2016-12-14 07:25:43

你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56

肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47

你好,是主营业务成本,应交税费 的借方
2017-12-07 11:45:31
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