你好,如果开票不写税率的话(免税的话),那收入就是纯收入了,申报增值税需要票表比对就属于价外税了,也会多出增值税额,但这部分并没有包含在实际收取的金额里面。这样申报增值税跟做账就不大一样了,没关系吗
lin
于2017-10-16 20:12 发布 972次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-10-16 20:19
您好,如果不写税率的话,免税,那收入就是纯收入,申报增值税的时候,直接把收入额填写到免税销售额栏,不存在税的问题。
相关问题讨论

您好,如果不写税率的话,免税,那收入就是纯收入,申报增值税的时候,直接把收入额填写到免税销售额栏,不存在税的问题。
2017-10-16 20:19:10

你好,以后他不需要发票的,你账上做了无票收入的可以给他申报,无票收入的需要价税分开做的,申报的是不含税的金额。
2022-01-20 18:09:21

您本季度是否享受免征增值税政策呢?
2019-01-08 09:51:33

你好,要包含的呢,只能改一下你的报表
2019-04-15 17:49:35

不对,你需要将这部分返还的个税手续费,纳入到营业外收入部分,在增值税申报表的附表(一)中,填写0%的税率,这样就不会影响你的主营业务收入栏。
2023-03-13 16:02:50
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lin 追问
2017-10-16 20:24